为进一步建立健全内部审计工作机制,提升内部审计工作质量,切实加强内部审计的指导与监督职能,门头沟区审计局对近几年审计发现问题进行分类梳理,编制了《内部审计工作自查问题清单》并向全区各单位发送,要求各单位对照问题清单开展内部审计,作为审计监督全覆盖的有力补充。

清单列举了“重大经济事项的决策与执行、预算执行及财政财务管理、项目及资金管理使用和效益、“三公”经费及会议培训费”4大类问题,共计42个风险点。通过内部审计帮助各单位从源头上发现并解决内部存在的问题,提高资金使用效益,堵塞管理漏洞,并以此为契机,增强各单位的风险防范意识,建立健全内部审计工作长效机制,推动我区内部审计工作管理水平迈上新台阶。

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